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通(tōng)过游艇会和用友(yǒu)审计管理系统(tǒng),上市公司内(nèi)部审计师可以对公司(sī)的各项关键数据进行(háng)审计和跟踪(zōng),对公司内(nèi)部控制的有(yǒu)效性进行自我评价,并披露年度(dù)自(zì)我(wǒ)评(píng)价报告;它还帮(bāng)助外部中(zhōng)介机构进行内部(bù)审计(jì)控制措施的有效性得到审计。对于(yú)非上市成长型(xíng)公司,企(qǐ)业(yè)管理者还可以及(jí)时了解内部(bù)情(qíng)况,是日常业务活动中一种有效的内部控制工具。
加强游艇会和用友审计(jì)管理(lǐ)系统管理层操作(zuò)的风险控制,提供(gòng)安全管理员(yuán),并负责安全策略的(de)使用等功能
支持设置不兼容的权限规则。系统将检查这些规则是否被违(wéi)反,并(bìng)在授(shòu)权和业务操作过程中根据规则(zé)设(shè)置进行提示(shì)或控制。它还支(zhī)持对不合规授权和不合规业务处理(lǐ)的事(shì)后审(shěn)查。
提供系统安全策略变更历(lì)史、账套数(shù)据操作历史、清场日志、功(gōng)能操作(zuò)日审核(hé)查询(xún)。
提供系统中操作员账户信息的(de)变更历(lì)史(shǐ);用户登录密码(mǎ)认证失败(bài)事件记录;非服务人(rén)员账户(hù)检(jiǎn)查(chá)。
提供系统中(zhōng)每个账户权限变化的轨(guǐ)迹;支(zhī)持查询操(cāo)作员权限和相应的岗位、岗位等,检查系统中用户(hù)的权限和职(zhí)责是否一致。
它(tā)可以跟踪(zōng)账(zhàng)套中各业务系统的参数轨迹。审(shěn)核业务系统的业务流程(chéng)、业务(wù)模型(xíng)、控制方法等,确认系统的运行是否始终满足公司(sī)的业务控制(zhì)要求。
加强(qiáng)游艇会和用友审计管理系统管(guǎn)理层(céng)操作(zuò)的风险控制,配备安全管理(lǐ)员,并负(fù)责安全策略的使用(yòng)等功能。